收入支出决算总表 | ||||||||||||||||
财决01表 | ||||||||||||||||
编制单位:hth体育-(中国)科技公司 | 2017年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||||
一、财政拨款收入 | 1 | 153,802,400.00 | 253,289,262.53 | 227,373,432.63 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 60 | 180,122,200.00 | 187,236,245.31 | 178,312,384.83 | ||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 61 | 161,480,500.00 | 167,590,937.02 | 167,590,937.02 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 62 | 18,641,700.00 | 19,645,308.29 | 10,721,447.81 | ||
三、事业收入 | 4 | 145,384,400.00 | 147,242,420.78 | 75,904,533.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 63 | 119,064,600.00 | 210,636,311.79 | 122,306,454.59 | ||
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 299,186,800.00 | 396,667,548.48 | 300,391,578.32 | 基本建设类项目 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | 1,205,008.62 | 227,261.10 | 行政事业类项目 | 65 | 119,064,600.00 | 210,636,311.79 | 122,306,454.59 | ||
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、经营支出 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69 | ||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | 70 | — | — | — | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | — | 300,618,839.42 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 72 | — | — | 105,773,223.20 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 73 | — | — | 69,551,730.42 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | — | 61,817,713.82 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | — | 0.00 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 76 | — | — | 6,919,045.54 | ||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设支出 | 77 | — | — | 0.00 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他资本性支出 | 78 | — | — | 56,557,126.44 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 79 | — | — | 0.00 | ||||||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | ||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | ||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | ||||||||||
本年收入合计 | 24 | 299,186,800.00 | 400,531,683.31 | 303,277,965.63 | 本年支出合计 | 83 | 299,186,800.00 | 397,872,557.10 | 300,618,839.42 | |||||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 84 | — | — | 0.00 | |||||||
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 交纳所得税 | 85 | — | — | 0.00 | |||||||
基本支出结转 | 27 | — | — | 0.00 | 提取职工福利基金 | 86 | — | — | 0.00 | |||||||
项目支出结转和结余 | 28 | — | — | 0.00 | 转入事业基金 | 87 | — | — | 0.00 | |||||||
经营结余 | 29 | — | — | 0.00 | 其他 | 88 | — | — | 0.00 | |||||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | 0.00 | 2,659,126.21 | 2,659,126.21 | |||||||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | — | — | 0.00 | |||||||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | — | — | 2,659,126.21 | |||||||||||
33 | 经营结余 | 92 | — | — | 0.00 | |||||||||||
34 | 93 | |||||||||||||||
35 | 94 | |||||||||||||||
总计 | 36 | 299,186,800.00 | 400,531,683.31 | 303,277,965.63 | 总计 | 95 | 299,186,800.00 | 400,531,683.31 | 303,277,965.63 | |||||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||
财决01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:hth体育-(中国)科技公司 | 2017年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 栏 次 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 153,802,400.00 | 253,289,262.53 | 227,373,432.63 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 54 | 152,262,400.00 | 152,262,400.00 | 0.00 | 150,162,955.64 | 150,162,955.64 | 0.00 | 149,660,534.89 | 149,660,534.89 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 55 | 139,041,300.00 | 139,041,300.00 | 0.00 | 144,023,647.35 | 144,023,647.35 | 0.00 | 143,521,226.60 | 143,521,226.60 | 0.00 | ||
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 56 | 13,221,100.00 | 13,221,100.00 | 0.00 | 6,139,308.29 | 6,139,308.29 | 0.00 | 6,139,308.29 | 6,139,308.29 | 0.00 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 57 | 1,540,000.00 | 1,540,000.00 | 0.00 | 100,467,180.68 | 100,467,180.68 | 0.00 | 75,053,771.53 | 75,053,771.53 | 0.00 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 153,802,400.00 | 153,802,400.00 | 0.00 | 249,425,127.70 | 249,425,127.70 | 0.00 | 224,487,045.32 | 224,487,045.32 | 0.00 | 基本建设类项目 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,205,008.62 | 1,205,008.62 | 0.00 | 227,261.10 | 227,261.10 | 0.00 | 行政事业类项目 | 59 | 1,540,000.00 | 1,540,000.00 | 0.00 | 100,467,180.68 | 100,467,180.68 | 0.00 | 75,053,771.53 | 75,053,771.53 | 0.00 | ||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | ||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | ||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62 | ||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | ||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | — | — | — | 86,942,898.13 | 86,942,898.13 | 0.00 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | — | — | — | 32,749,219.58 | 32,749,219.58 | 0.00 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | — | — | — | 56,578,328.47 | 56,578,328.47 | 0.00 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 69 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他资本性支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | 48,443,860.24 | 48,443,860.24 | 0.00 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 72 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 | ||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | ||||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | ||||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | ||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 153,802,400.00 | 253,289,262.53 | 227,373,432.63 | 本年支出合计 | 77 | 153,802,400.00 | 153,802,400.00 | 0.00 | 250,630,136.32 | 250,630,136.32 | 0.00 | 224,714,306.42 | 224,714,306.42 | 0.00 | 本年支出合计 | 77 | 153,802,400.00 | 153,802,400.00 | 0.00 | 250,630,136.32 | 250,630,136.32 | 0.00 | 224,714,306.42 | 224,714,306.42 | 0.00 | ||
25 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,659,126.21 | 2,659,126.21 | 0.00 | 2,659,126.21 | 2,659,126.21 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,659,126.21 | 2,659,126.21 | 0.00 | 2,659,126.21 | 2,659,126.21 | 0.00 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,659,126.21 | 2,659,126.21 | 0.00 | 2,659,126.21 | 2,659,126.21 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,659,126.21 | 2,659,126.21 | 0.00 | 2,659,126.21 | 2,659,126.21 | 0.00 | ||
29 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||
总计 | 30 | 153,802,400.00 | 253,289,262.53 | 227,373,432.63 | 总计 | 83 | 153,802,400.00 | 153,802,400.00 | 0.00 | 253,289,262.53 | 253,289,262.53 | 0.00 | 227,373,432.63 | 227,373,432.63 | 0.00 | 总计 | 83 | 153,802,400.00 | 153,802,400.00 | 0.00 | 253,289,262.53 | 253,289,262.53 | 0.00 | 227,373,432.63 | 227,373,432.63 | 0.00 | ||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | ||||||||||||||||||||||||||||
收入决算表 | ||||||||||||
财决03表 | ||||||||||||
编制单位:hth体育-(中国)科技公司 | 2017年度 | 金额单位:元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 303,277,965.63 | 227,373,432.63 | 0.00 | 75,904,533.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
205 | 教育支出 | 303,050,517.53 | 227,145,984.53 | 0.00 | 75,904,533.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20502 | 普通教育 | 303,050,517.53 | 227,145,984.53 | 0.00 | 75,904,533.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2050205 | 高等教育 | 303,050,517.53 | 227,145,984.53 | 0.00 | 75,904,533.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
206 | 科学技术支出 | 227,448.10 | 227,448.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20602 | 基础研究 | 227,448.10 | 227,448.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2060203 | 自然科学基金 | 227,448.10 | 227,448.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
支出决算表 | |||||||||||
财决04表 | |||||||||||
编制单位:hth体育-(中国)科技公司 | 2017年度 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 300,618,839.42 | 178,312,384.83 | 122,306,454.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
205 | 教育支出 | 300,391,578.32 | 178,312,384.83 | 122,079,193.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20502 | 普通教育 | 300,391,578.32 | 178,312,384.83 | 122,079,193.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2050205 | 高等教育 | 300,391,578.32 | 178,312,384.83 | 122,079,193.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
206 | 科学技术支出 | 227,261.10 | 0.00 | 227,261.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20602 | 基础研究 | 227,261.10 | 0.00 | 227,261.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2060203 | 自然科学基金 | 227,261.10 | 0.00 | 227,261.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||